Varios formatos de archivo
Analizá XLSX, CSV, TSV, TXT o JSON y algunas exportaciones delimitadas con extensión .xls.
Importá un extracto o archivo exportado por tu banco, revisá las coincidencias propuestas con comprobantes pendientes y confirmá los cobros seleccionados. La revisión evita aplicar dinero a una factura equivocada.
Qué podés hacer
Los cobros confirmados actualizan la cuenta corriente y la tesorería.
Analizá XLSX, CSV, TSV, TXT o JSON y algunas exportaciones delimitadas con extensión .xls.
SiFactura compara cliente, documento e importe con las facturas pendientes de la empresa.
La lectura del archivo no crea cobros. Revisá y seleccioná antes de confirmar lotes de comprobantes.
Consultá advertencias, cobros creados y operaciones descartadas para dar seguimiento.
Cómo funciona
El equipo puede revisar la información de cada etapa antes de avanzar.
Elegí el extracto o listado de cobranzas exportado por el banco o el sistema de origen.
Confirmá que cada movimiento corresponda al cliente y comprobante correctos.
Elegí la cuenta de tesorería y examiná el resultado individual de los cobros.
Seguís en SiFactura
Controlá saldos y movimientos de clientes y proveedores. Relacioná facturas, cobros, compras y pagos en la cuenta corriente de SiFactura.
FinanzasControlá cajas, bancos, movimientos entre cuentas, cierres de caja y detalle por usuario desde el módulo de tesorería de SiFactura.
GestiónAnalizá ventas, compras, pagos, cobros, stock y resultados con reportes de gestión conectados a la operación de SiFactura.
Preguntas frecuentes
No. Primero se analiza y se presentan coincidencias; el usuario confirma el lote que quiere procesar.
Se informa como descartada o con advertencia para revisión, sin crear un cobro indebido.
Sí. El módulo conserva un historial de resultados de cobro masivo.
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